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九三學社濮陽市委員會概況
發布時間:2016-10-10 16:23:14    點擊:4864次    [關閉本頁]

九三學社濮陽市委員會概況

一、單位基本情況

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民主黨派的基本職能是參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商。九三學社濮陽市委員會是九三學社河南省市級組織之一,接受中共濮陽市委統一領導。

二、九三學社濮陽市委員會決算單位構成

    九三學社濮陽市委員會一級預算行政單位,無下屬二級單位。

   


附件1

收入支出決算總表

公開01

部門: 河南省九三學社濮陽市委員會                                                                                       單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

40.18

一、一般公共服務支出

30

31.58

其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

8

八、社會保障和就業支出

37

11.26

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.61

10

十、節能環保支出

39

0.00

11

十一、城鄉社區支出

40

0.00

12

十二、農林水支出

41

0.00

13

十三、交通運輸支出

42

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商業服務業等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地區支出

46

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

40.18

本年支出合計

51

43.45

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

13.14

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

13.14

        轉入事業基金

54

0.00

26

年末結轉和結余

55

9.87

27

  其中:項目支出結轉和結余

56

9.87

28

57

總計

29

53.32

總計

58

53.32

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

                                                                                                           公開02

部門:河南省九三學社濮陽市委員會                                                                                單位:萬

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

40.18

40.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

28.31

28.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

28.31

28.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政運行

15.31

15.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  參政議政

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算總表

                                                                                                                 公開03

部門:河南省九三學社濮陽市委員會                                                                               單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

43.45

27.18

16.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

31.58

15.31

16.27

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

31.58

15.31

16.27

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政運行

15.31

15.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  參政議政

16.27

0.00

16.27

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                     公開04

部門:河南省九三學社濮陽市委員會                                                                   單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

40.18

一、一般公共服務支出

28

31.58

31.58

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

11.26

11.26

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.61

0.61

0.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

40.18

本年支出合計

49

43.45

43.45

0.00

年初結轉和結余

23

13.14

年末結轉和結余

50

9.87

9.87

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

13.14

51

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

52

26

53

總計

27

53.32

總計

54

53.32

53.32

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

 部門:河南省九三學社濮陽市委員會                                                                           單位:萬元   公開05

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

小計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合計

13.14

13.14

40.18

27.18

13.00

43.45

27.18

25.26

1.92

16.27

9.87

9.87

201

一般公共服務支出

13.14

13.14

28.31

15.31

13.00

31.58

15.31

13.39

1.92

16.27

9.87

9.87

20128

民主黨派及工商聯事務

13.14

13.14

28.31

15.31

13.00

31.58

15.31

13.39

1.92

16.27

9.87

9.87

2012801

  行政運行

0.00

0.00

15.31

15.31

0.00

15.31

15.31

13.39

1.92

0.00

0.00

0.00

2012804

  參政議政

13.14

0

13.14

13.00

0.00

13.00

16.27

0.00

0.00

0.00

16.27

9.87

9.87

208

社會保障和就業支出

0.00

0

0.00

11.26

11.26

0.00

11.26

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

0.00

0.00

11.26

11.26

0.00

11.26

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

0.00

0

0.00

11.26

11.26

0.00

11.26

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.61

0.61

0.00

0.61

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

0.00

0

0.00

0.61

0.61

0.00

0.61

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

0.00

0

0.00

0.61

0.61

0.00

0.61

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                                           公開06

部門: 河南省九三學社濮陽市委員會                                                                         單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

27.18

            25.26

1.92

201

一般公共服務支出

          15.31

        13.39

1.92

20128

民主黨派及工商聯事務

       15.31

     13.39

1.92

2012801

  行政運行

         15.31

        13.39

1.92

208

社會保障和就業

11.26

11.26

20808

撫恤

11.26

11.26

2080801

死亡撫恤

11.26

11.26

210

醫療衛生與計劃生育支出

               0.61

           0.61

21005

醫療保障

 0.61

           0.61

2100501

  行政單位醫療

 0.61

            0.61

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

公開07

部門:河南省九三學社濮陽市委員會                                                                                單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.09

2.09

1.83

0.26

0.15

0.15

注:2015年度預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                                        公開08

部門:部門:河南省九三學社濮陽市委員會                                                                單位:萬元

    

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:九三學社濮陽市委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


           九三學社濮陽市委員會2015年度

部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    九三學社濮陽市委員會2015年收入總計40.18萬元,支出總計43.45萬元。與2014年相比,收入增加3.25萬元,上升8.8%;出增加7.39萬元,上升20.49%。主要原因:承擔的專項工作增加。

    二、 收入決算情況說明

本年收入合計40.18萬元,其中財政撥款收入40.18萬元, 占100%。

    三、 支出決算情況說明

本年支出合43.45萬元,其中:基本支出27.18萬元, 占62.55%; 項目支出16.27萬元,占37.45%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    中國民主促進會濮陽市委員會2015年財政撥款收入總計40.18萬元,財政撥款支出總計43.45萬元。與2014年相比,收入增加3.25萬元,上升8.8%;出增加7.39萬元,上升20.49%。主要原因:承擔的專項工作增加。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   中國民主促進會濮陽市委員會2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為29.48萬元,支出決算為43.45萬元,完成年初預算的147.39%。主要用于以下方面:一般公共服務支出31.58萬元,占72.68%;社會保障和就業支出11.26萬元,占25.92%;醫療衛生與計劃生育支出0.61萬元,占1.4%。

        一般公共服務支出31.58萬元。年初預算為29.48萬元,支出決算為31.58萬元,完成年初預算的107.12%。決算數大于預算數的主要原因:工資調整,承擔的專項工作增加。

         社會保障和就業支出11.26萬元。年初預算為0萬元,支出決算為11.26萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:職工死亡撫恤金。

    醫療衛生與計劃生育支出0.61萬元。年初預算為0萬元,支出決算為0.61萬元。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

九三學社濮陽市委員會2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算為27.18萬元,其中人員經費25.26萬元,主要包括要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、獎勵金、住房公積金、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出; 公用經費1.92萬元, 主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、 其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    九三學社濮陽市委員會2015年“三公”經費財政撥款支出預算2.09萬元,支出決算0.15萬元,完成預算的7.18%,主要原因:壓縮三公經費支出。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少0.04萬元,下降21.05%,主要原因:壓縮三公經費支出。具體支出情況如下:

    因公出國(境)費支出0萬元,完成預算的100%,主要用于

單位人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組0個,全年安排因公出國(境)累計0人次。

    公務用車購置及運行費0萬元,完成預算的100%,其中公務用車購置費0萬元,購置0輛車;公務用車運行維護費0萬元。

    公務接待費0.15萬元,完成預算的7.18%,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    決算數小于預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。

    決算數比2014年減少0.04萬元的主要原因:壓縮三公經費支出。

    八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    九三學社濮陽市委員會2015年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。

    九、其他重要事項的情況說明

     機關運行經費支出情況

     九三學社濮陽市委員會2015年機關運行經費支出1.29萬元,比2014年減少0.01萬元。

    政府采購支出情況

   九三學社濮陽市委員會2015年政府采購支出0萬元,其中政府采購貨物支出0萬元,占政府采購支出總額的100%。

    

    國有資產占用情況

    截止2015年12月31日,中國民主促進會濮陽市委員會共有車輛0輛,市委市政府統一配置辦公用房3間。

   

    名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專項活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化為執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括使事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務(類)xx事物(款):是指xx局用于保障機構正常運行、開展xx業務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障xx局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事物(項):是指xx局機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為xx局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

     (八)其他支出(項):......。

九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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